华达科技更正去年三季报,合并抵销错误致虚增1.19亿元,上半年为何盈转亏?

财云财经阅读:52662026-07-26 10:26:00评论:0
摘要: 华达科技去年三季报因合并抵销错误虚增1.19亿元,关键财务数据波动。预计2026年上半年归母净利润亏损,原因是股权投资公允价值下滑、压铸业务产能爬坡及燃油车零部件业务毛利下滑等。

华达科技财务更正事件

合并抵销错误详情

华达科技因其他应收款和其他应付款科目合并抵销错误,致使2025年9月30日其他应收款报表金额虚高。错误金额达1.19亿元,占当时总资产比例为1.69%。这一错误导致关键财务数据大幅波动,总资产、其他应收款及其他应付款均出现明显变化。

更正前后数据对比

更正前,总资产为71.72亿元,同比增长5.40%;更正后,总资产降至70.53亿元,降幅修正为3.65%。其他应收款从1.30亿元骤减至1095.49万元,其他应付款从1.83亿元下调至6423.51万元。如此大的波动,反映出错误对财务报表的重大影响。

华达科技更正去年三季报,合并抵销错误致虚增1.19亿元,上半年为何盈转亏?

业绩情况及变化原因

2026年上半年业绩预亏

公司预计2026年上半年归母净利润亏损6300万元至1.26亿元,上年同期盈利1.99亿元;扣非净利润亏损350万元至700万元,上年同期盈利1.83亿元。业绩的大幅下滑,引起投资者关注。

业绩预亏原因剖析

一方面,公司持有的股权投资公允价值下滑较大,影响了整体收益。另一方面,压铸业务处于产能爬坡阶段,固定成本高,材料价格上涨,削弱了盈利能力。燃油车零部件业务毛利下滑,也是业绩预亏的因素之一。

公司业务及过往业绩

公司主要业务介绍

华达科技主要从事乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售。是国内汽车零部件领域具备较强生产制造、同步开发及整体配套方案设计能力的专业厂家。

2025年公司业绩表现

2025年,公司实现营业收入49.94亿元,较上年同期下降2.19%;归母净利润为2.54亿元,同比增长12.7%;基本每股收益达0.55元。其中,新能源汽车零部件业务收入为19.55亿元,同比增长10.35%,占主营业务收入比例为42.21%。

华达科技此次财务更正事件给投资者敲响了警钟,其业绩的变化也反映出行业内面临的多种挑战。公司需加强财务管理,提升业务能力,以应对未来的发展。

华达科技更正去年三季报,合并抵销错误致虚增1.19亿元,上半年为何盈转亏?

相关问答

华达科技合并抵销错误对财务数据有何具体影响?

总资产从51万元,关键财务数据波动明显。

华达科技2026年上半年业绩预亏的主要原因是什么?

主要原因包括公司持有的股权投资公允价值下滑较大,压铸业务产能爬坡阶段固定成本高,燃油车零部件业务毛利下滑。

华达科技主要从事哪些业务?

从事乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售。

2025年华达科技新能源汽车零部件业务收入情况如何?

21%。

华达科技对此次财务更正采取了什么措施?

公司表示对更正给投资者带来的不便深表歉意,将进一步加强定期报告的编制和审核工作,提高信息披露质量。

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